攀枝花市科学技术协会2026年单位预算编制说明
来源:市科协 发布时间:2026-02-09 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市科学技术协会
2026年单位预算编制说明
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攀枝花市科学技术协会是攀枝花市科学技术工作者的群众组织,是中国共产党攀枝花市委员会领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是:
1.密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。
2.开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进创新体系建设。
3.组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科技成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。
4.弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。
5.健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。
6.组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和有关社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设高水平科技创新智库。
7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、职称评定、科技标准研制、科技成果评价、科技奖励推荐等政府委托工作或职能转移。
8.注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科技工作者和创新团队,推荐表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。
9.开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来攀创新创业提供服务。
10.兴办符合攀枝花市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
一是大力推动科普研学游工作,推进“科普助共富”行动,做优“公民科学素质大赛”等科普品牌,开展“全国科普月”全市科普联合行动。二是建设“科技工作者之家”,加大优秀科技工作者举荐与学会(协会)优秀项目支持力度,持续实施中青年科技工作者托举工程。三是深化“天府科技云服务”,打造“科促荟”科服品牌,开展科技供需对接活动,强化院士(专家)工作站管理,力争新建3家市级站,引进3个高层次院士(专家)团队。
二、机构设置情况
市科协机关为行政单位,下属非独立核算事业单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。事业单位主要包括:攀枝花市院士专家服务中心(攀枝花市科技创新转化服务中心)、攀枝花市科技馆(攀枝花市青少年科技教育活动中心)。
按照综合预算的原则,市科协所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入700.09万元。支出包括:科学技术支出447.53万元、社会保障和就业支出174.29万元、卫生健康支出34.15万元,住房保障支出44.12万元。市科协2026年收支预算总数700.09万元,比2025年收支预算总数增加64.41万元,主要原因是增加2名新进人员支出预算。
市科协2026年收入预算700.09万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入700.09万元,占100%;政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额均为0万元。
市科协2026年支出预算700.09万元,其中:基本支出684.51万元,占97.78%;项目支出15.58万元,占2.22%。
市科协2026年财政拨款收支总预算700.09万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入700.09万元;支出包括:科学技术支出447.53万元、社会保障和就业支出174.29万元、卫生健康支出34.15万元,住房保障支出44.12万元。
市科协2026年一般公共预算当年拨款700.09万元,比2025年收支预算总数增加64.41万元,主要原因是增加2名新进人员支出预算。
行政运行支出221.34万元,占31.62%;一般行政管理事务支出15.58万元,占2.23%;机构运行支出210.61万元,占30.09%;行政单位离退休支出118.84万元,占16.98%;机关事业单位基本养老保险缴费支出55.46万元,占7.93%;行政单位医疗支出13.93万元,占1.99%;事业单位医疗支出13.74万元,占1.97%;公务员医疗补助支出2.88万元,占0.42%;其他行政事业单位医疗支出3.59万元,占0.52%;住房公积金支出44.12万元,占6.31%。
1.一般公共服务(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数为221.34万元,主要用于:支付职工工资、社保及日常公用支出,保持单位正常运转。
2.一般公共服务(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为15.58万元,主要用于:支付入驻入驻政务中心单位租金、水电费用、物业管理支出。
3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2025年预算数为210.61万元,主要用于:支付职工工资、社保及日常公用支出,保持单位正常运转。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为118.84万元,主要用于:支付离退休职工离休费、退休费、医疗补助、福利费、党建费、公用经费等支出。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为55.46万元,主要用于:支付职工养老保险缴费支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)2026年预算数为13.93万元,主要用于:支付行政人员医疗保险费用。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)2025年预算数为13.74万元,主要用于:支付事业人员医疗保险费用。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助支出(项)2025年预算数为2.88万元,主要用于:支付在职人员医疗补助费用。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2026年预算数为3.59万元,主要用于:支付在职人员除上述项目以外的医疗方面的费用。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为44.12万元,主要用于:支付职工住房公积金缴费支出。
市科协2026年一般公共预算基本支出700.09万元,其中:
人员经费606.93万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。
公用经费77.58万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出。
市科协2026年“三公”经费财政拨款预算数6.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.98万元,公务用车购置及运行维护费5.22万元。
(一)因公出国(境)经费较2025年预算持平。主要原因是未安排此项费用支出。
(二)公务接待费较2025年预算持平。2026年公务接待费计划用于天府科技云服务、学术交流、科普活动等公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
单位现有公务用车4辆,其中5座小轿车3辆(市科协下属事业单位及市老科协经批准保留的公务用车),货车1辆(市科协机关经批准保留的特种专业用车,即科普大篷车)。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费5.22万元,用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障天府科技云服务、科普活动、学术交流、院士(专家)工作站、老科协等工作开展。
市科协2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
市科协2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
市科协2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2026年,市科协1家行政单位以及下属攀枝花市院士专家服务中心、攀枝花市科技馆2家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为77.58万元,比2025年预算增加7.5万元。其中办公费13.76万元,邮电费6.42万元,物业管理费1.8万元,差旅费4.8万元,会议费0.46万元,培训费0.16万元,公务接待费0.98万元,委托业务费3.43万元,工会经费7.19万元,公务用车运行维护费5.22万元,其他交通费用13.61万元,其他商品和服务支出17.99万元,办公设备购置费1.76万元。
2026年,市科协安排政府采购预算6.56万元,其中,政府采购货物预算6.56万元。
截至2025年底,攀枝花市科学技术协会及所属的非独立核算事业单位和市老科协共有车辆4辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2026年市科协开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算15.58万元。其中:运转类项目1个,涉及预算15.58万元。
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)行政运行(01项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)机构运行(01项),指科普事业单位的基本支出。
4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)行政单位离退休(01项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
5.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项),指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
附件:表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1.单位预算项目绩效目标表
表6-2.单位预算项目绩效目标表
表7.单位整体支出绩效目标表






